세 출 총 괄 표
2008년도 본예산 전체 기타특별회계
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
전년도예산액
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
총 계
17,900,889
100.00 %
18,887,032
100.00 %
△986,143
△5.22%
100 인건비
329,939
1.84 %
249,272
1.32 %
80,667
32.36%
101 인건비
329,939
1.84 %
249,272
1.32 %
80,667
32.36%
200 물건비
772,293
4.31 %
731,001
3.87 %
41,292
5.65%
201 일반운영비
456,059
2.55 %
436,437
2.31 %
19,622
4.50%
202 여비
80,380
0.45 %
71,641
0.38 %
8,739
12.20%
204 직무수행경비
1,860
0.01 %
1,860
0.01 %
0
0.00%
206 재료비
210,994
1.18 %
110,063
0.58 %
100,931
91.70%
207 연구개발비
23,000
0.13 %
111,000
0.59 %
△88,000
△79.28%
300 경상이전
287,500
1.61 %
211,418
1.12 %
76,082
35.99%
301 일반보상금
3,000
0.02 %
1,300
0.01 %
1,700
130.77%
307 민간이전
239,000
1.34 %
169,500
0.90 %
69,500
41.00%
311 차입금이자상환
45,500
0.25 %
40,618
0.22 %
4,882
12.02%
400 자본지출
11,734,846
65.55 %
12,652,992
66.99 %
△918,146
△7.26%
401 시설비및부대비
9,343,222
52.19 %
9,474,704
50.17 %
△131,482
△1.39%
402 민간자본이전
1,808,700
10.10 %
2,082,119
11.02 %
△273,419
△13.13%
403 자치단체등자본이전
567,124
3.17 %
1,078,669
5.71 %
△511,545
△47.42%
405 자산취득비
15,800
0.09 %
17,500
0.09 %
△1,700
△9.71%
500 융자및출자
4,057,431
22.67 %
4,158,184
22.02 %
△100,753
△2.42%
501 융자금
4,057,431
22.67 %
4,158,184
22.02 %
△100,753
△2.42%
600 보전재원
149,000
0.83 %
315,055
1.67 %
△166,055
△52.71%
601 차입금원금상환
149,000
0.83 %
315,055
1.67 %
△166,055
△52.71%
800 예비비및기타
569,880
3.18 %
569,110
3.01 %
770
0.14%
801 예비비
563,380
3.15 %
563,410
2.98 %
△30
△0.01%
802 반환금기타
6,500
0.04 %
5,700
0.03 %
800
14.04%
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