부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:문화관광과
정책:홍보업무 추진
단위:군정홍보업무 추진
문화관광과
12,783,758
14,631,312
△1,847,554
[국 573,308]
[균 3,853,724]
[분 47,591]
[도 762,857]
[군 7,546,278]
홍보업무 추진
237,000
138,600
98,400
군정홍보업무 추진
237,000
138,600
98,400
역동적인 군정홍보
147,000
138,600
8,400
201 일반운영비
127,000
122,600
4,400
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 신문광고료
― 공무원 교양잡지 구입
― 행정관서용 신문구독료
― 군정홍보 TV 스팟광고
― 주요방문객 기념사진첩 제작
― 각종잡지 시책광고료
2,000,000 * 20개사 =
5,000원 * 15종 * 20부 * 12월 =
10,000원 * 20종 * 8부 * 12월 =
5,000,000원 * 3회 =
5,000원 * 2,000부 =
500,000원 * 10개사 =
122,600
1,400
124,000
123,200
40,000
18,000
19,200
15,000
10,000
5,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:홍보업무 추진
단위:군정홍보업무 추진
― 보도용 각종 소모품 구입
― TV 방송용 모음집 제작
― 복도 대형사진 교체
― 군정홍보용 사진인화(5*7)
○ 운영수당
―군정홍보 마인드교육 강사료
02 공공운영비
○ 홍보장비 유지보수
250,000원 * 20종 =
2,500,000원 * 2회 =
1,000,000원 * 3회 =
1,500원 * 2,000매 =
400,000원 * 2회 =
300,000원 * 10종 =
0
3,000
5,000
5,000
3,000
3,000
800
800
3,000
3,000
203 업무추진비
20,000
16,000
4,000
03 시책추진업무추진비
○ 공보 시책추진 업무추진비
20,000,000 =
16,000
4,000
20,000
20,000
홍보장비구입
90,000
0
90,000
405 자산취득비
90,000
0
90,000
01 자산및물품취득비
○ ENG 카메라 및 물품 취득비
90,000,000원 * 1대 =
0
90,000
90,000
90,000
문화예술
1,095,445
1,095,023
422
[국 82,688]
[분 47,591]
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:홍보업무 추진
단위:군정홍보업무 추진
문화예술
[도 6,000]
[군 959,166]
문화예술 진흥
735,866
759,759
△23,893
[국 82,688]
[분 47,591]
[도 6,000]
[군 599,587]
문화예술 관리
75,220
80,300
△5,080
201 일반운영비
14,800
880
13,920
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 문화예술관련 유인물 제작비
― 문화예술행사 홍보물 등 제작비
― 문화예술관련 간행물 발간
○ 운영수당
― 문화예술 심사위원회 수당
02 공공운영비
○ 천년학 세트장 시설 유지비
2,000원 * 1,000매 =
150,000원 * 10종 =
7,500 * 600부 * 2종 =
100,000원 * 3명 =
2,000,000원 * 1년 =
880
0
11,920
2,000
12,800
12,500
2,000
1,500
9,000
300
300
2,000
2,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
301 일반보상금
420
420
0
10 행사실비보상금
○ 새마을문고 독서경진대회
35,000원 * 12명 =
420
0
420
420
306 출연금
7,000
7,000
0
01 출연금
○ 전라남도 문화예술진흥기금
7,000,000원 * 1회 =
7,000
0
7,000
7,000
307 민간이전
43,000
72,000
△29,000
02 민간경상보조
○ 별곡문학발간
○ 장흥의 문학기행 증보판 간행
○ 유명작가 개인별 자료집 간행
○ 문고 도서구입비
5,000원 * 1,000부 =
7,500원 *2,000원 =
10,000원 * 1,800부 =
5,000,000원 * 1년 =
72,000
△29,000
43,000
5,000
15,000
18,000
5,000
405 자산취득비
10,000
0
10,000
01 자산및물품취득비
○ 문화예술행사용 병풍구입(서예병풍)
10,000,000원 * 1점 =
0
10,000
10,000
10,000
군지 및 읍면지 발간
30,000
0
30,000
307 민간이전
30,000
0
30,000
02 민간경상보조
0
30,000
30,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
○ 관산읍지 발간사업
30,000원 * 1,000부 =
30,000
남도문화제 출연 지원
29,450
14,725
14,725
301 일반보상금
9,450
4,725
4,725
10 행사실비보상금
○ 남도문화제 출전선수 보상
―일반부
―청소년부
31,500원 * 3일 * 50명 =
31,500원 * 3일 * 50일 =
4,725
4,725
9,450
9,450
4,725
4,725
307 민간이전
20,000
10,000
10,000
04 민간행사보조
○ 남도문화제 출연팀 지원
―일반부
―청소년부
10,000,000원 * 1팀 =
10,000,000원 * 1팀 =
10,000
10,000
20,000
20,000
10,000
10,000
문화예술행사 지원
277,000
352,000
△75,000
201 일반운영비
10,000
200,000
△190,000
03 행사운영비
○ 제38회 군민의날 행사
10,000,000원 * 1회 =
200,000
△190,000
10,000
10,000
307 민간이전
267,000
152,000
115,000
04 민간행사보조
152,000
115,000
267,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
○ 지역문화 예술인대회
○ 문화예술인 및 상공인 대축제
○ 기봉 백광홍선생 선양사업
○ 전통가무악 전국제전
○ 정남진 전국 사진공모전
○ 정월대보름 민속놀이 한마당
○ 달너울 음악회
○ 성암 김재계선생 기념사업
○ 장흥향교 석전대제
○ 봄나드리 페스티벌 연등행사
7,000,000원 * 1회 =
100,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 1회 =
100,000,000원 * 1회 =
15,000,000원 * 1회 =
3,000,000원 * 1회 =
500,000원 * 12월 =
2,000,000원 * 1회 =
2,000,000원 * 2회 =
20,000,000원 * 1회 =
7,000
100,000
10,000
100,000
15,000
3,000
6,000
2,000
4,000
20,000
방촌유물전시관 운영
71,920
37,034
34,886
201 일반운영비
40,620
35,630
4,990
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 복사기 토너 구입
― 화장실 소모품 구입
― 정수기 필터구입(교환)
― 방촌유물전시관 홍보물 제작
80,000원 * 2개 =
50,000원 * 12월 =
90,000원 * 4회 =
1,000원 * 3,000부 =
5,400
3,420
8,820
4,120
160
600
360
3,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
○ 임차료
― 청소 크레인 임차료
○ 운영수당
― 자문위원회 수당
02 공공운영비
○ 전기안전검사 수수료
○ 무인경비 수수료
○ 유선방송 수수료
○ 정화조 분뇨수거료
○ 소방정밀검사 수수료
○ 전기요금
○ 전기안전협회비
○ 소방안전협회비
○ 시설장비 유지비
○ 연료비
1,000,000원 * 2회 =
100,000원 * 9명 * 3회 =
160,000원 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
10,000원 * 12월 =
200,000원 * 5톤 =
600,000원 * 1회 =
1,500,000원 * 12월 =
100,000원 * 2회 =
80,000원 * 2회 =
5,000,000원 * 1년 =
500,000원 * 6월 =
30,230
1,570
2,000
2,000
2,700
2,700
31,800
1,920
1,800
120
1,000
600
18,000
200
160
5,000
3,000
206 재료비
1,300
1,404
△104
01 재료비
○ 전기소모품 구입
100,000원 * 13회 =
1,404
△104
1,300
1,300
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
04 시설비
○ 전시관 개보수사업
30,000,000원 * 1식 =
0
30,000
30,000
30,000
추억의 사진관 운영
18,200
0
18,200
101 인건비
6,000
0
6,000
10 기간제근로자등보수
○ 사진관운영 일시인부임
50,000원 * 5회 * 12월 * 2명 =
0
6,000
6,000
6,000
201 일반운영비
12,200
0
12,200
01 사무관리비
○ 사진전시물 제작
02 공공운영비
○ 무인경비 수수료
○ 시설관리 유지비
○ 제세 공공요금
○ 연료비
50,000원 * 80매 =
150,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1년 =
300,000원 * 12월 =
300,000원 * 6월 =
0
0
4,000
8,200
4,000
4,000
8,200
1,800
1,000
3,600
1,800
문화원사업활동지원(분권)
38,000
38,000
0
[분 19,000]
[군 19,000]
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
307 민간이전
38,000
38,000
0
[분 19,000]
[군 19,000]
03 사회단체보조금
○ 문화원 사업활동 지원
38,000,000 =
38,000
0
38,000
38,000
[분 19,000]
[군 19,000]
문화원사무국장인건비(분권)
20,000
20,000
0
[분 10,000]
[군 10,000]
307 민간이전
20,000
20,000
0
[분 10,000]
[군 10,000]
03 사회단체보조금
○ 문화원 사무국장 인건비
20,000,000 =
20,000
0
20,000
20,000
[분 10,000]
[군 10,000]
향교기로연재연(분권)
2,700
2,700
0
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
향교기로연재연(분권)
[분 1,000]
[군 1,700]
307 민간이전
2,700
2,700
0
[분 1,000]
[군 1,700]
03 사회단체보조금
○ 향교 기로연 재연
2,700,000 =
2,700
0
2,700
2,700
[분 1,000]
[군 1,700]
국악분야 예술강사 지원사업(국비)
36,376
31,000
5,376
[국 18,188]
[군 18,188]
307 민간이전
36,376
31,000
5,376
[국 18,188]
[군 18,188]
02 민간경상보조
○ 국악분야 예술강사 지원사업
36,376,000 =
31,000
5,376
36,376
36,376
[국 18,188]
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
[군 18,188]
무대공연작품 제작지원(국비)
31,000
34,000
△3,000
[국 15,500]
[군 15,500]
307 민간이전
31,000
34,000
△3,000
[국 15,500]
[군 15,500]
02 민간경상보조
○ 무대공연작품 제작지원
31,000,000 =
34,000
△3,000
31,000
31,000
[국 15,500]
[군 15,500]
찾아가는 문화활동 지원(분권)
10,000
10,000
0
[분 5,000]
[군 5,000]
307 민간이전
10,000
10,000
0
[분 5,000]
[군 5,000]
04 민간행사보조
10,000
0
10,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
○ 찾아가는 문화활동
10,000,000 =
10,000
[분 5,000]
[군 5,000]
작은 도서관 조성(국비)
70,000
70,000
0
[국 49,000]
[군 21,000]
402 민간자본이전
70,000
70,000
0
[국 49,000]
[군 21,000]
01 민간자본보조
○ 작은도서관 조성
70,000,000 =
70,000
0
70,000
70,000
[국 49,000]
[군 21,000]
공공도서관 자료구입(분권)
20,000
20,000
0
[분 12,591]
[군 7,409]
403 자치단체등자본이전
20,000
20,000
0
[분 12,591]
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문화예술 진흥
403 자치단체등자본이전
[군 7,409]
02 공기관등에대한대행사업비
○ 공공도서관 자료구입
20,000,000 =
20,000
0
20,000
20,000
[분 12,591]
[군 7,409]
남도문화제 참가종목 발굴 및 참가지원비(도비)
6,000
0
6,000
[도 6,000]
307 민간이전
6,000
0
6,000
[도 6,000]
04 민간행사보조
○ 남도문화제 참가종목 발굴 및 참가지원
6,000,000 =
0
6,000
6,000
6,000
[도 6,000]
문예회관 운영
359,579
335,264
24,315
문예회관 운영관리
184,279
158,964
25,315
101 인건비
22,423
28,908
△6,485
10 기간제근로자등보수
○ 문화의집 인부임
―봉급
35,170원 * 280일 =
28,908
△6,485
22,423
16,423
9,848
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문예회관 운영
―주말수당
―년월차수당
―시간외수당
―상여금
○ 문예회관 주변정비 인부임
35,170원 * 4일 * 12월 =
35,170원 * 25일 =
5,017원 * 12시간 * 12월 =
35,170원 * 280일 * 4/12 =
30,000원 * 4명 * 50일 =
1,689
880
723
3,283
6,000
201 일반운영비
140,220
108,140
32,080
01 사무관리비
○ 정수기 렌탈 사용료
○ 정수기 필터교환 구입
○ 청사관리 소모품 구입
○ 임차료(국유재산 대부료)
02 공공운영비
○ 전기 정기검사 수수료
○ 고압가스 정기검사 수수료
○ 방화관리 대행비
○ 승강기 정기검사 수수료
○ 승강기 유지관리 대행비
○ 법정 소독용역대행비
50,000원 * 3대 * 12월 =
280,000원 * 3대 * 2회 =
100,000원 * 12월 =
300,000원 * 1년 =
2,500,000원 * 1회 =
30,000원 * 1회 =
180,000원 * 12월 =
150,000원 * 1회 =
200,000원 * 1대 * 12월 =
250,000원 * 6회 =
1,000
107,140
3,980
28,100
4,980
1,800
1,680
1,200
300
135,240
2,500
30
2,160
150
2,400
1,500
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문예회관 운영
○ 물탱크 청소용역 및 검사비
○ 오수정화조 유지관리용역
○ 보일러 세관청소
○ 문화의집 인터넷부스 유지관리비
○ 연료비
○ 시설장비 유지비
○ 전기요금
○ 통신요금
○ 상수도 요금
○ 유선방송 시청료
○ 전국문예회관연합회 연회비
○ 문화의집 협회 연회비
○ 환경개선부담금
600,000원 * 2회 =
500,000원 * 12월 =
1,500,000원 * 1회 =
50,000원 * 17대 * 2회 =
1,300원 * 20,000리터 =
40,000,000원 * 1식 =
3,500,000원 * 12월 =
80,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
20,000원 * 12월 =
2,500,000원 * 1년 =
500,000원 * 1년 =
150,000원 * 2회 =
1,200
6,000
1,500
1,700
26,000
40,000
42,000
960
3,600
240
2,500
500
300
206 재료비
11,136
8,916
2,220
01 재료비
○ 보일러 청관제 구입
○ 냉각탑 살균제 구입
○ 무대 조명램프 구입
4,000원 * 1.1 * 90일 =
50,000원 * 0.5 * 60일 =
33,000원 * 3종 * 30개 =
8,916
2,220
11,136
396
1,500
2,970
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문예회관 운영
○ 무선마이크 건전지 구입
○ 문화의집 영상물 구입
○ 공조기 필터 구입
○ 잡초제거 농약 구입
3,000원 * 20개 * 12월 =
20,000원 * 3종 * 5개 * 12월 =
50,000원 * 3종 * 10개 =
30,000원 * 5병 * 3회 =
720
3,600
1,500
450
405 자산취득비
10,500
13,000
△2,500
01 자산및물품취득비
○ 이동용 음향장비 구입
○ 제초 작업용 예취기 구입
○ 수강용 테이블 구입
○ 수강용 의자구입
4,000,000원 * 1대 =
500,000원 * 1대 =
200,000원 * 20개 =
50,000원 * 40개 =
13,000
△2,500
10,500
4,000
500
4,000
2,000
문예회관 공연 활성화
150,300
130,300
20,000
201 일반운영비
50,000
50,000
0
03 행사운영비
○ 각종 공연 홍보비 및 수용비
○ 문화예술창작축제 위탁 운영비
1,000,000원 * 10회 =
10,000,000원 * 4회 =
50,000
0
50,000
10,000
40,000
206 재료비
300
300
0
01 재료비
○ 행사기록용 공테이프 구입
3,000원 * 100개 =
300
0
300
300
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문예회관 운영
301 일반보상금
100,000
80,000
20,000
10 행사실비보상금
○ 우수공연유치 출연보상금
10,000,000원 * 10회 =
80,000
20,000
100,000
100,000
문예회관 시설 확충
25,000
46,000
△21,000
401 시설비및부대비
25,000
46,000
△21,000
04 시설비
○ 문예회관 광장 정원수 식재
25,000,000원 * 1식 =
46,000
△21,000
25,000
25,000
관광산업 진흥개발
3,743,041
7,642,286
△3,899,245
[국 955]
[균 1,548,000]
[도 55,645]
[군 2,138,441]
관광산업 진흥
3,154,696
7,419,590
△4,264,894
[국 955]
[균 1,548,000]
[도 55,645]
[군 1,550,096]
관광진흥관리
117,790
95,790
22,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화예술
단위:문예회관 운영
201 일반운영비
114,170
92,170
22,000
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 군방문 관광객 관광기념품 제작(스카프)
― 관광지도 제작
― 관광팜플렛 제작
― 광주터미널 장흥 관광홍보
― 관광홍보박람회 참가
― 정남진 주말투어 운영
― 관광지 화장실 정화조 청소 및 용품 구입
― 관광개발소규모 물품구입
○ 운영수당
― 축제발전 위원회 수당
02 공공운영비
○ 관광홍보물 발송우표 및 택배비
○ 관광지 공중화장실 전기요금
03 행사운영비
○ 여름철휴가 고향에서 보내기 홍보물 제작
2,000원 * 15,000매 =
2,000원 * 5,000매 =
2,000원 * 15,000매 =
15,000,000원 * 1년 =
4,000,000원 * 부스2동 =
100,000원 * 30회 =
250,000원 * 8개소 =
250,000원 * 12월 =
70,000원 * 9명 * 3회 =
8,000,000원 * 1년 =
30,000원 * 8개소 * 12월 =
80,000원 * 5개소 =
80,890
10,880
400
22,000
0
0
102,890
101,000
30,000
10,000
30,000
15,000
8,000
3,000
2,000
3,000
1,890
1,890
10,880
8,000
2,880
400
400
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:관광산업 진흥
301 일반보상금
3,620
3,620
0
10 행사실비보상금
○ 향우회 등 초청 내고장 순례자 보상
12 기타보상금
○ 내고장 장흥알기 당첨자 시상
2,000,000원 * 1년 =
45,000원 * 36명 =
2,000
1,620
0
0
2,000
2,000
1,620
1,620
관광안내판설치
30,000
10,000
20,000
401 시설비및부대비
30,000
10,000
20,000
04 시설비
○ 장흥 종합관광안내판 제작
10,000,000원 * 3개소 =
10,000
20,000
30,000
30,000
축제행사지원
110,400
97,800
12,600
201 일반운영비
33,400
30,800
2,600
03 행사운영비
○ 이벤트행사 안내표시 프랑카드 제작
○ 남도음식문화큰잔치 참가
○ 해맞이행사지원
80,000원 * 5개소 =
3,000,000원 * 1회 =
5,000,000원 * 6개소 =
30,800
2,600
33,400
400
3,000
30,000
307 민간이전
77,000
67,000
10,000
04 민간행사보조
○ 할미꽃 봄나드리 축제
8,000,000원 * 1회 =
0
77,000
77,000
8,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:관광산업 진흥
○ 제18회 제암철쭉제
○ 제10회 산악행진(6.25체험행사)대회
○ 상설 개매기체험장 운영
○ 제15회 천관산 억새제
○ 제15회 천관산 억새제 전야제 행사
20,000,000원 * 1회 =
3,000,000원 * 1회 =
4,000,000원 * 3회 =
10,000,000원 * 1회 =
24,000,000원 * 1회 =
20,000
3,000
12,000
10,000
24,000
물문화공원운영
38,876
550,000
△511,124
101 인건비
16,956
0
16,956
10 기간제근로자등보수
○ 물문화공원 관리 인부임
― 봉급
― 상여금
― 년월차 수당
― 시간외 수당
○ 물문화공원 잡초제거 인부임
30,450원 * 280일 =
30,450원 * 280일 * 4/12 =
30,450원 * 25일 =
4,344원 * 12시간 * 12월 =
35,000원 * 30명 * 4회 =
0
16,956
16,956
12,756
8,526
2,842
762
626
4,200
201 일반운영비
19,920
0
19,920
02 공공운영비
○ 전기요금
○ 전기안전관리 대행 수수료
1,500,000원 * 12월 =
160,000원 * 12월 =
0
19,920
19,920
18,000
1,920
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:관광산업 진흥
206 재료비
2,000
0
2,000
01 재료비
○ 제초제구입
○ 비료구입
1,000,000원 * 1년 =
1,000,000원 * 1년 =
0
2,000
2,000
1,000
1,000
천관산문학테마파크운영
14,916
0
14,916
101 인건비
7,916
0
7,916
10 기간제근로자등보수
○ 천관산 문학테마파크 관리 인부임
― 봉급
― 상여금
― 시간외수당
― 년월차수당
30,450*175일 =
30,450원 * 175일 * 4/12 =
4,344원 * 12시간 * 7월 =
30,450원 * 25일 * 7/12 =
0
7,916
7,916
7,916
5,329
1,777
365
445
201 일반운영비
7,000
0
7,000
02 공공운영비
○ 전기요금
1,000,000원 * 7월 =
0
7,000
7,000
7,000
문화관광해설가운영
38,250
37,000
1,250
301 일반보상금
38,250
37,000
1,250
12 기타보상금
37,000
1,250
38,250
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:관광산업 진흥
○ 안내보상비
45,000원 * 170일 * 5명 =
38,250
정남진 관광개발
200,000
2,000,000
△1,800,000
401 시설비및부대비
200,000
2,000,000
△1,800,000
03 토지매입비
○ 정남진권역(우산도지구)관광개발 토지매입비
200,000,000원 * 1식 =
0
200,000
200,000
200,000
봄꽃단지조성
20,000
110,000
△90,000
206 재료비
20,000
20,000
0
01 재료비
○ 정남진 봄꽃단지조성 묘목 구입
20,000,000원 * 1식 =
20,000
0
20,000
20,000
남해안관광벨트 개발(우산도 지구)(균특)
1,370,000
3,600,000
△2,230,000
[균 822,000]
[도 55,000]
[군 493,000]
401 시설비및부대비
1,370,000
3,600,000
△2,230,000
[균 822,000]
[도 55,000]
[군 493,000]
04 시설비
3,531,960
△2,187,853
1,344,107
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:관광산업 진흥
○ 남해안관광벨트(우산도지구)
05 감리비
○ 남해안관광벨트(우산도지구)
06 시설부대비
○ 남해안관광벨트(우산도지구)
1,344,107,000 =
20,961,000 =
4,932,000 =
55,080
12,960
△34,119
△8,028
1,344,107
[균 806,464]
[도 53,961]
[군 483,682]
20,961
20,961
[균 12,577]
[도 841]
[군 7,543]
4,932
4,932
[균 2,959]
[도 198]
[군 1,775]
백의종군 호국역사공원 조성(균특)
1,210,000
834,000
376,000
[균 726,000]
[군 484,000]
401 시설비및부대비
1,210,000
834,000
376,000
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:관광산업 진흥
401 시설비및부대비
[균 726,000]
[군 484,000]
04 시설비
○ 백의종군 호국역사공원 조성
06 시설부대비
○ 백의종군 호국역사공원 조성
1,205,644,000 =
4,356,000 =
828,746
5,254
376,898
△898
1,205,644
1,205,644
[균 723,386]
[군 482,258]
4,356
4,356
[균 2,614]
[군 1,742]
문화관광해설사 운영(국비)
4,464
0
4,464
[국 955]
[도 645]
[군 2,864]
301 일반보상금
4,464
0
4,464
[국 955]
[도 645]
[군 2,864]
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:관광산업 진흥
12 기타보상금
○ 문화관광해설사 안내보상
4,464,000 =
0
4,464
4,464
4,464
[국 955]
[도 645]
[군 2,864]
천문과학관 운영
588,345
222,696
365,649
천문과학관 운영관리
165,043
134,696
30,347
101 인건비
36,343
28,746
7,597
10 기간제근로자등보수
○ 천문과학관 관리 인부임
― 봉급
― 주휴수당
― 상여금
― 시간외수당
― 년월차수당
○ 주변정리 인부임
35,170원 * 2명 * 280일 =
35,170원 * 2명 * 4일 * 12월 =
35,170원 * 2명 * 280일 * 4/12 =
5,017원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
35,170원 * 2명 * 25일 =
35,000원 * 2명 * 50일 =
28,746
7,597
36,343
32,843
19,696
3,377
6,566
1,445
1,759
3,500
201 일반운영비
126,000
105,950
20,050
01 사무관리비
19,000
852
19,852
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:천문과학관 운영
○ 일반수용비
― 천문과학관 운영 물품
― 화장실 위생 용품
― 천문과학관 입장권 제작
― 천문과학관 홍보용 전단지 제작
― 천문과학관 홍보용 포스터 제작
― 계절별 운영 시간표 리플렛 제작
― 시청각실 영상물 구입
― 소모성 물품 및 소규모 수선비
― 천문관련 잡지 구독료
― 입장객 번호표 발권기 용지
― 공기청정기 렌탈료
○ 피복비
― 근무자 피복비
02 공공운영비
○ 방역소독비
○ 물탱크 청소 용역비
○ 정화조 분뇨 수거료
400,000원 * 12월 =
50,000원 * 2개소 * 12월 =
100원 * 30,000매 =
200원 * 10,000매 =
400원 * 3,000매 =
40원 * 4계절 * 8,000매 =
88,000원 * 4세트 =
300,000원 * 4회 =
10,000원 * 2종 * 3부 * 12월 =
120,000원 * 3박스 =
27,500원 * 2대 * 12월 =
220,000원 * 2회 * 7명 =
200,000원 * 6회 =
330,000원 * 2회 =
11,000원 * 60톤 =
54,950
19,198
16,772
4,800
1,200
3,000
2,000
1,200
1,280
352
1,200
720
360
660
3,080
3,080
74,148
1,200
660
660
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:천문과학관 운영
○ 방화관리 대행 수수료
○ 전기요금
○ 전기안전검사 수수료
○ 승강기 안전점검 수수료
○ 홍보물 발송용 우편요금
○ 전광판 전기요금
○ 전광판 송신용 인터넷 요금
○ 전광판 수신용 인터넷 요금
○ 발전기용 연료(경유)
○ 잔디깍기 예취기 유류
○ 시설장비 유지비
03 행사운영비
○ 천문동아리팀 구성 및 운영 활성화
○ 찾아가는 천문과학관 운영
○ 야! 한밤 스타와의 데이트
○ 여름밤 별빛 속으로 운영
○ 개관 2주년 기념 산상음악회
○ 별보며 소원빌기
110,000원 * 12월 =
2,500,000원 * 12월 =
385,000원 * 12월 =
220,000원 * 12월 =
220원 * 1,000통 * 4회 =
50,000원 * 12월 =
26,000원 * 12월 =
38,000원 * 12월 =
1,300원 * 500리터 =
1,500원 * 100리터 =
2,500,000원 * 12월 =
500,000원 * 10회 =
250,000원 * 20회 =
400,000원 * 10회 =
7,000,000원 * 1개월 =
5,000,000원 * 1회 =
60,000원 * 50일 =
32,000
0
1,320
30,000
4,620
2,640
880
600
312
456
650
150
30,000
32,000
5,000
5,000
4,000
7,000
5,000
3,000
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:천문과학관 운영
○ 토성 축제 주간
3,000,000원 * 1회 =
3,000
206 재료비
2,700
0
2,700
01 재료비
○ 디지털 투영기 램프
○ 프로젝터 램프
2,000,000원 * 1개 =
700,000원 * 1개 =
0
2,700
2,700
2,000
700
천문과학관장비교체
361,865
0
361,865
401 시설비및부대비
361,865
0
361,865
02 실시설계비
○ 주관측장비 교체 실시설계비
04 시설비
○ 주관측장비 교체
350,000,000원 * 3.39/100 =
350,000,000원 * 1대 =
0
0
11,865
350,000
11,865
11,865
350,000
350,000
천문과학관 전시물 제작설치
53,000
88,000
△35,000
401 시설비및부대비
53,000
88,000
△35,000
04 시설비
○ 황도 12궁 별자리 조성
○ 우주복전시 및 포토존 설치
○ 무중력 거울
2,000,000원 * 12궁 =
8,000,000원 * 3개 =
5,000,000원 * 1대 =
88,000
△35,000
53,000
24,000
24,000
5,000
천문과학관 도로이정표 설치
8,437
0
8,437
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥개발
단위:천문과학관 운영
401 시설비및부대비
8,437
0
8,437
02 실시설계비
○ 도로이정표 설치
04 시설비
○ 도로이정표 설치
8,000,000원 * 5.46/100 =
800,000원 * 10개소 =
0
0
437
8,000
437
437
8,000
8,000
체육진흥
4,082,874
1,871,029
2,211,845
[국 111,677]
[균 1,000,000]
[도 510,000]
[군 2,461,197]
체육진흥관리
4,082,874
1,871,029
2,211,845
[국 111,677]
[균 1,000,000]
[도 510,000]
[군 2,461,197]
체육시설물관리
177,970
136,875
41,095
101 인건비
74,070
35,485
38,585
10 기간제근로자등보수
35,485
38,585
74,070
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
○ 체육시설물 관리 인부임
― 봉급
― 상여금
― 년월차수당
― 시간외수당
○ 체육시설물관리 조경수목 전정 인부임
30,450원 * 4명 * 250일 =
30,450원 * 250일 * 4명 * 4/12 =
30,450원 * 4명 * 25일 =
43,445원 * 4명 * 12시간 * 12월 =
54,000원 *5명 * 10일 * 2회 =
68,670
30,450
10,150
3,045
25,025
5,400
201 일반운영비
87,900
86,400
1,500
01 사무관리비
○ 체육시설관리 일반운영비
02 공공운영비
○ 실내체육관 공공요금
○ 장흥댐구장 공공요금
○ 체육시설관리 연료비
○ 체육시설 시설장비 유지비
8,400,000원 * 1년 =
4,000,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 12월 =
1,250,000원 * 6월 =
1,000,000원 * 12월 =
8,400
78,000
0
1,500
8,400
8,400
79,500
48,000
12,000
7,500
12,000
206 재료비
16,000
14,990
1,010
01 재료비
○ 실내체육관 전기용품 구입
○ 도어록 및 도어체크 구입
270,000원 * 10개 =
51,000원 * 20개 =
14,990
1,010
16,000
2,700
1,020
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
○ 체육시설물주변 잡초제거 제초제 구입
○ 체육시설물 조경수목관리 비료 구입
○ 체육시설물 잔디복토용 모래구입
○ 천변 및 장흥댐 잔디구장 영양제 구입
○ 승용형 예취기 날 구입
○ 예취기 날 구입
10,000원 * 50병 * 5회 =
6,000원 * 250포 =
3,000,000원 * 1식 =
80,000원 * 50포 =
50,000원 * 20개 =
4,000원 * 70개 =
2,500
1,500
3,000
4,000
1,000
280
실내체육관 정비
50,000
56,000
△6,000
401 시설비및부대비
30,000
40,000
△10,000
04 시설비
○ 전국체전 대비 실내체육관 도색
30,000,000원 * 1개소 =
40,000
△10,000
30,000
30,000
405 자산취득비
20,000
16,000
4,000
01 자산및물품취득비
○ 실내체육관 냉난방기 설치
5,000,000원 * 4대 =
16,000
4,000
20,000
20,000
잔디구장 관리
30,000
0
30,000
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
04 시설비
○ 잔디구장 배토사업
10,000,000원 * 3구장 * 1회 =
0
30,000
30,000
30,000
체육시설 확충
30,000
1,000,000
△970,000
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
401 시설비및부대비
30,000
1,000,000
△970,000
04 시설비
○ 탐진강변 게이트볼장 조성
30,000,000원 * 1면 =
1,000,000
△970,000
30,000
30,000
지방체육시설확충(공설운동장 시설보완)(도비)
1,000,000
0
1,000,000
[도 500,000]
[군 500,000]
401 시설비및부대비
1,000,000
0
1,000,000
[도 500,000]
[군 500,000]
02 실시설계비
○ 공설운동장 시설보완
04 시설비
○ 공설운동장 시설보완
05 감리비
29,900,000 =
947,200,000 =
0
0
0
29,900
947,200
16,600
29,900
29,900
[도 14,950]
[군 14,950]
947,200
947,200
[도 473,600]
[군 473,600]
16,600
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
○ 공설운동장 시설보완
06 시설부대비
○ 공설운동장 시설보완
16,600,000 =
6,300,000 =
0
6,300
16,600
[도 8,300]
[군 8,300]
6,300
6,300
[도 3,150]
[군 3,150]
전국체전 지원사업(경기장)(국비)
100,000
0
100,000
[국 50,000]
[도 10,000]
[군 40,000]
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
[국 50,000]
[도 10,000]
[군 40,000]
02 실시설계비
○ 전국체전 태권도 경기장 보수
5,110,000 =
0
5,110
5,110
5,110
[국 2,555]
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
04 시설비
○ 전국체전 태권도경기장 보수
94,890,000 =
0
94,890
[도 511]
[군 2,044]
94,890
94,890
[국 47,445]
[도 9,489]
[군 37,956]
우수체육선수 지원
94,350
90,600
3,750
301 일반보상금
94,350
90,600
3,750
11 예술단원ㆍ운동부등보상금
○ 우수체육선수 육성
―급여
―훈련수당
―선수관리비
―상여금
―포상가산금
―근속수당
―가족수당
500,000원 * 5명 * 12월 =
200,000원 * 5명 * 12월 =
200,000원 * 5명 * 12월 =
500,000원 * 5명 * 600% =
50,000원 * 5명 * 12월 =
450,000원 * 5명 * 2회 =
30,000원 * 10명 * 12회 =
90,600
3,750
94,350
94,350
30,000
12,000
12,000
15,000
3,000
4,500
3,600
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
―가계보조금
―효도휴가비
200,000원 * 5명 * 12월 =
225,000원 * 5명 * 2회 =
12,000
2,250
체육행사 지원
473,000
460,000
13,000
307 민간이전
473,000
460,000
13,000
02 민간경상보조
○ 노인게이트볼 참가
○ 씨름왕 선발대회 참가
○ 도민생활체육대회 참가
○ 도민체육대회 참가
○ 제10회 체육회장배 축구대회(동계훈련팀)
○ 전국마라톤대회 참가
○ 제3회 정남진장흥 전국마라톤대회 개최경비
○ 군수배 전국바다낚시대회 및 전어축제
○ 전국소년체전 및 전국체전 참가
○ 군단위 각종체육대회 개최경비
○ 도지사기 생활체육대회 참가경비
○ 도단위 전국규모 각종체육대회 유치금
○ 제2회 장흥군수배 테니스대회
5,000,000 * 1회 =
8,000,000원 * 1회 =
35,000,000 * 1회 =
100,000,000원 * 1회 =
12,000,000원 * 1회 =
8,000,000원 * 1회 =
50,000,000원 * 1회 =
40,000,000원 * 1회 =
5,000,000원 * 1회 =
30,000,000원 * 1회 =
20,000,000원 * 1회 =
150,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 1회 =
460,000
13,000
473,000
5,000
8,000
35,000
100,000
12,000
8,000
50,000
40,000
5,000
30,000
20,000
150,000
10,000
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
생활체육교실운영(국비)
10,500
10,500
0
[국 3,150]
[군 7,350]
307 민간이전
10,500
10,500
0
[국 3,150]
[군 7,350]
02 민간경상보조
○ 생활체육교실 운영
10,500,000 =
10,500
0
10,500
10,500
[국 3,150]
[군 7,350]
생활체육지도자 배치(국비)
79,920
79,920
0
[국 39,960]
[군 39,960]
307 민간이전
79,920
79,920
0
[국 39,960]
[군 39,960]
02 민간경상보조
○ 생활체육지도자 배치
79,920,000 =
79,920
0
79,920
79,920
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
[국 39,960]
[군 39,960]
어린이체능교실운영(국비)
4,890
4,890
0
[국 2,445]
[군 2,445]
307 민간이전
4,890
4,890
0
[국 2,445]
[군 2,445]
02 민간경상보조
○ 어린이 체능교실 운영
4,890,000 =
4,890
0
4,890
4,890
[국 2,445]
[군 2,445]
여성생활체육강좌(국비)
2,632
2,632
0
[국 1,316]
[군 1,316]
307 민간이전
2,632
2,632
0
[국 1,316]
[군 1,316]
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
02 민간경상보조
○ 여성생활체육 강좌
2,632,000 =
2,632
0
2,632
2,632
[국 1,316]
[군 1,316]
장수체육대학운영(국비)
4,816
4,816
0
[국 2,408]
[군 2,408]
307 민간이전
4,816
4,816
0
[국 2,408]
[군 2,408]
02 민간경상보조
○ 장수체육대학 운영
4,816,000 =
4,816
0
4,816
4,816
[국 2,408]
[군 2,408]
노인전담 생활체육지도자 배치(국비)
19,980
19,980
0
[국 9,990]
[군 9,990]
307 민간이전
19,980
19,980
0
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
307 민간이전
[국 9,990]
[군 9,990]
02 민간경상보조
○ 노인전담 생활체육지도자 배치
19,980,000 =
19,980
0
19,980
19,980
[국 9,990]
[군 9,990]
청소년체련교실운영(국비)
4,816
4,816
0
[국 2,408]
[군 2,408]
307 민간이전
4,816
4,816
0
[국 2,408]
[군 2,408]
02 민간경상보조
○ 청소년체련교실 운영
4,816,000 =
4,816
0
4,816
4,816
[국 2,408]
[군 2,408]
청소년 다목적체육관 건립(균특)
1,000,000
0
1,000,000
[균 500,000]
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
청소년 다목적체육관 건립(균특)
[군 500,000]
401 시설비및부대비
1,000,000
0
1,000,000
[균 500,000]
[군 500,000]
02 실시설계비
○ 청소년 다목적체육관 건립
04 시설비
○ 청소년 다목적체육관 건립
05 감리비
○ 청소년 다목적체육관 건립
06 시설부대비
○ 청소년 다목적체육관 건립
29,900,000 =
947,200,000 =
16,600,000 =
6,300,000 =
0
0
0
0
29,900
947,200
16,600
6,300
29,900
29,900
[균 14,950]
[군 14,950]
947,200
947,200
[균 473,600]
[군 473,600]
16,600
16,600
[균 8,300]
[군 8,300]
6,300
6,300
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
[균 3,150]
[군 3,150]
노인건강체육시설 조성사업(균특)
1,000,000
0
1,000,000
[균 500,000]
[군 500,000]
401 시설비및부대비
1,000,000
0
1,000,000
[균 500,000]
[군 500,000]
01 기본조사설계비
○ 노인건강체육시설 조성
02 실시설계비
○ 노인건강체육시설 조성
03 토지매입비
○ 노인건강체육시설 조성
35,000,000 =
41,720,000 =
118,000,000 =
0
0
0
35,000
41,720
118,000
35,000
35,000
[균 17,500]
[군 17,500]
41,720
41,720
[균 20,860]
[군 20,860]
118,000
118,000
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
04 시설비
○ 노인건강체육시설 조성
06 시설부대비
○ 노인건강체육시설 조성
800,000,000 =
5,280,000 =
0
0
800,000
5,280
[균 59,000]
[군 59,000]
800,000
800,000
[균 400,000]
[군 400,000]
5,280
5,280
[균 2,640]
[군 2,640]
청소년
2,330,620
2,223,398
107,222
[국 87,365]
[균 1,066,000]
[도 29,700]
[군 1,147,555]
청소년관리
794,220
2,223,398
△1,429,178
[국 87,365]
[균 264,000]
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:체육진흥
단위:체육진흥관리
청소년관리
[도 29,700]
[군 413,155]
건전청소년 육성
10,090
19,398
△9,308
201 일반운영비
1,050
0
1,050
01 사무관리비
○ 운영수당
― 장흥군 청소년 위원회 참석 수당
70,000원 * 15명 * 1회 =
0
1,050
1,050
1,050
1,050
301 일반보상금
6,040
6,900
△860
10 행사실비보상금
○ 청소년지도위원 교육 급량비
○ 청소년체험활동캠프 참가여비
○ 청소년지도위원연수 교육여비
○ 영호남청소년수련캠프 참가여비
12 기타보상금
○ 모범청소년 및 청소년육성 유공시상품
○ 청소년 유해환경신고 포상금
5,000원 * 100명 * 2회 =
35,000원 * 22명* 2일 =
35,000원 * 10명 * 2회 =
20,000원 * 50명 * 2일 =
50,000원 * 10명 =
30,000원 * 10명 =
6,400
500
△1,160
300
5,240
1,000
1,540
700
2,000
800
500
300
307 민간이전
3,000
12,498
△9,498
04 민간행사보조
12,498
△9,498
3,000
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:청소년
단위:청소년관리
○ 영호남 청소년수련캠프 운영
3,000,000원 * 1회 =
3,000
청소년 수련관 운영
110,000
1,370,000
△1,260,000
307 민간이전
100,000
200,000
△100,000
05 민간위탁금
○ 청소년수련관 위탁관리비
100,000,000원 * 1년 =
200,000
△100,000
100,000
100,000
405 자산취득비
10,000
0
10,000
01 자산및물품취득비
○ 수련관 체육관동 냉난방기 설치
5,000,000원 * 2대 =
0
10,000
10,000
10,000
청소년 문화의집 조성(균특)
440,000
0
440,000
[균 264,000]
[군 176,000]
401 시설비및부대비
440,000
0
440,000
[균 264,000]
[군 176,000]
02 실시설계비
○ 청소년 문화의집 조성
14,916,000 =
0
14,916
14,916
14,916
[균 8,949]
[군 5,967]
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:청소년
단위:청소년관리
04 시설비
○ 청소년 문화의집 조성
425,084,000 =
0
425,084
425,084
425,084
[균 255,051]
[군 170,033]
청소년 예절교실 운영(도비)
4,400
14,000
△9,600
[도 2,200]
[군 2,200]
307 민간이전
4,400
14,000
△9,600
[도 2,200]
[군 2,200]
02 민간경상보조
○ 청소년예절교실 운영
4,400,000 =
14,000
△9,600
4,400
4,400
[도 2,200]
[군 2,200]
공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치(국비)
19,440
0
19,440
[국 9,720]
[군 9,720]
307 민간이전
19,440
0
19,440
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:청소년
단위:청소년관리
307 민간이전
[국 9,720]
[군 9,720]
02 민간경상보조
○ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치
19,440,000 =
0
19,440
19,440
19,440
[국 9,720]
[군 9,720]
청소년 방과후 아카데미 운영(국비)
153,890
0
153,890
[국 76,945]
[군 76,945]
307 민간이전
153,890
0
153,890
[국 76,945]
[군 76,945]
02 민간경상보조
○ 청소년 방과후 아카데미 운영
153,890,000 =
0
153,890
153,890
153,890
[국 76,945]
[군 76,945]
지역청소년참여위원회 운영(국비)
1,400
0
1,400
[국 700]
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:청소년
단위:청소년관리
지역청소년참여위원회 운영(국비)
[군 700]
307 민간이전
1,400
0
1,400
[국 700]
[군 700]
02 민간경상보조
○지역청소년 참여 위원회 운영
1,400,000 =
0
1,400
1,400
1,400
[국 700]
[군 700]
청소년지원센터 운영지원(도비)
55,000
0
55,000
[도 27,500]
[군 27,500]
307 민간이전
55,000
0
55,000
[도 27,500]
[군 27,500]
02 민간경상보조
○ 청소년지원센터 운영지원
55,000,000 =
0
55,000
55,000
55,000
[도 27,500]
[군 27,500]
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:청소년
단위:청소년관리
청소년 관련 시설
1,536,400
0
1,536,400
[균 802,000]
[군 734,400]
청소년 야영장 조성(균특)
1,536,400
0
1,536,400
[균 802,000]
[군 734,400]
401 시설비및부대비
1,536,400
0
1,536,400
[균 802,000]
[군 734,400]
03 토지매입비
○ 청소년 야영장 조성
04 시설비
○ 청소년 야영장 조성
05 감리비
○ 청소년 야영장 조성
200,000,000 =
1,311,142,000 =
20,447,000 =
0
0
0
200,000
1,311,142
20,447
200,000
200,000
1,311,142
1,311,142
[균 786,844]
[군 524,298]
20,447
20,447
[균 12,269]
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:청소년
단위:청소년 관련 시설
06 시설부대비
○ 청소년 야영장 조성
4,811,000 =
0
4,811
[군 8,178]
4,811
4,811
[균 2,887]
[군 1,924]
문화재관리
1,074,398
1,516,786
△442,388
[국 290,623]
[균 239,724]
[도 161,512]
[군 382,539]
전통문화 보존 및 전승
1,074,398
1,516,786
△442,388
[국 290,623]
[균 239,724]
[도 161,512]
[군 382,539]
문화재 보존 관리
17,300
12,250
5,050
101 인건비
13,300
12,250
1,050
10 기간제근로자등보수
12,250
1,050
13,300
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재관리
단위:전통문화 보존 및 전승
○ 문화재 주변 잡초제거 인부임
○ 선사문화유적공원 잡초제거 인부임
35,000원 * 35개소 * 10명 =
35,000원 * 1개소 * 10명 * 1입 * 3회 =
12,250
1,050
201 일반운영비
4,000
0
4,000
02 공공운영비
○ 문화재주변 화장실 공공요금
○ 문화재주변 화장실 시설 유지비
500,000원 * 4개소 =
500,000원 * 4개소 =
0
4,000
4,000
2,000
2,000
비지정문화재 보수
100,000
400,000
△300,000
401 시설비및부대비
30,000
50,000
△20,000
02 실시설계비
○ 긴급 문화재 보수
04 시설비
○ 긴급 문화재 보수
30,000,000원 * 6.06/100 =
28,182,000원 * 1식 =
0
50,000
1,818
△21,818
1,818
1,818
28,182
28,182
402 민간자본이전
70,000
350,000
△280,000
01 민간자본보조
○ 기타 비지정문화재 보수
○ 공예태후 사적비 건립
50,000,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 1식 =
350,000
△280,000
70,000
50,000
20,000
국가지정문화재보수(국비)
250,000
374,286
△124,286
[국 175,000]
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재관리
단위:전통문화 보존 및 전승
국가지정문화재보수(국비)
[도 27,900]
[군 47,100]
401 시설비및부대비
250,000
374,286
△124,286
[국 175,000]
[도 27,900]
[군 47,100]
02 실시설계비
○ 국가지정 문화재 보수
04 시설비
○ 국가지정 문화재 보수
06 시설부대비
○ 국가지정 문화재 보수
16,850,000 =
231,350,000 =
1,800,000 =
0
371,449
2,837
16,850
△140,099
△1,037
16,850
16,850
[국 11,795]
[도 1,516]
[군 3,539]
231,350
231,350
[국 161,945]
[도 26,222]
[군 43,183]
1,800
1,800
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재관리
단위:전통문화 보존 및 전승
[국 1,260]
[도 162]
[군 378]
도지정 문화재 보수(균특)
479,448
640,000
△160,552
[균 239,724]
[도 119,862]
[군 119,862]
401 시설비및부대비
479,448
640,000
△160,552
[균 239,724]
[도 119,862]
[군 119,862]
02 실시설계비
○ 도지정 문화재보수
04 시설비
○ 도지정 문화재 보수
30,254,000 =
445,742,000 =
0
633,952
30,254
△188,210
30,254
30,254
[균 15,127]
[도 7,564]
[군 7,563]
445,742
445,742
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재관리
단위:전통문화 보존 및 전승
06 시설부대비
○ 도지정 문화재 보수
3,452,000 =
6,048
△2,596
[균 222,871]
[도 111,435]
[군 111,436]
3,452
3,452
[균 1,726]
[도 863]
[군 863]
국가지정 초가이엉잇기(국비)
3,300
3,750
△450
[국 2,310]
[군 990]
402 민간자본이전
3,300
3,750
△450
[국 2,310]
[군 990]
01 민간자본보조
○ 국가지정 초가이엉잇기
3,300,000 =
3,750
△450
3,300
3,300
[국 2,310]
[군 990]
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재관리
단위:전통문화 보존 및 전승
전통사찰 지원사업(국비)
42,000
80,000
△38,000
[국 21,000]
[도 10,500]
[군 10,500]
402 민간자본이전
42,000
80,000
△38,000
[국 21,000]
[도 10,500]
[군 10,500]
01 민간자본보조
○ 전통사찰 지원사업
42,000,000 =
80,000
△38,000
42,000
42,000
[국 21,000]
[도 10,500]
[군 10,500]
도지정 초가이엉잇기사업(도비)
6,500
6,500
0
[도 3,250]
[군 3,250]
402 민간자본이전
6,500
6,500
0
[도 3,250]
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재관리
단위:전통문화 보존 및 전승
402 민간자본이전
[군 3,250]
01 민간자본보조
○ 도지정 초가이엉잇기사업
6,500,000 =
6,500
0
6,500
6,500
[도 3,250]
[군 3,250]
문화재특별관리사업(국비)
11,790
0
11,790
[국 8,253]
[군 3,537]
101 인건비
10,260
0
10,260
[국 7,182]
[군 3,078]
10 기간제근로자등보수
○ 문화재특별관리사업 인건비
10,260,000 =
0
10,260
10,260
10,260
[국 7,182]
[군 3,078]
201 일반운영비
1,530
0
1,530
[국 1,071]
[군 459]
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재관리
단위:전통문화 보존 및 전승
01 사무관리비
○ 문화재 특별관리 운영비
1,530,000 =
0
1,530
1,530
1,530
[국 1,071]
[군 459]
등록문화재 보수(국비)
160,000
0
160,000
[국 80,000]
[군 80,000]
401 시설비및부대비
160,000
0
160,000
[국 80,000]
[군 80,000]
02 실시설계비
○ 등록문화재 보수
04 시설비
○ 등록문화재 보수
11,824,000 =
147,024,000 =
0
0
11,824
147,024
11,824
11,824
[국 5,912]
[군 5,912]
147,024
147,024
[국 73,512]
[군 73,512]
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재관리
단위:전통문화 보존 및 전승
06 시설부대비
○ 등록문화재 보수
1,152,000 =
0
1,152
1,152
1,152
[국 576]
[군 576]
전통가옥 경상보수비(국비)
4,060
0
4,060
[국 4,060]
201 일반운영비
4,060
0
4,060
[국 4,060]
01 사무관리비
○ 전통가옥 경상보수비
4,060,000 =
0
4,060
4,060
4,060
[국 4,060]
행정운영경비(문화관광과)
160,380
104,190
56,190
인력운영비
52,985
4,200
48,785
인력운영비
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영 업무 추진비
350,000원 * 12월 =
4,200
0
4,200
4,200
인력운영비/문예회관
27,923
0
27,923
- 57 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:인력운영비
101 인건비
27,923
0
27,923
02 수당
○ 현업부서(문예회관) 대상자 시간외 근무수당
― 6급상당
― 7급상당
― 8급상당
○ 현업부서(문예회관) 대상자 휴일근무수당
― 6급상당
― 7급상당
― 8급상당
8,165원 * 1명 * 3시간 * 12일 * 12월 =
7,325원 * 1명 * 3시간 * 12일 * 12월 =
6,564원 * 3명 * 3시간 * 12일 * 12월 =
61,509원 * 1명 * 4일 * 12월 =
55,181 * 1명 * 4일 * 12월 =
49,448원 * 3명 * 4일 * 12월 =
0
27,923
27,923
15,200
3,528
3,165
8,507
12,723
2,953
2,649
7,121
인력운영비/천문과학관
20,862
0
20,862
101 인건비
20,862
0
20,862
02 수당
○ 현업부서(천문과학관) 대상자 시간외 근무수당
― 6급상당
― 8급상당
― 9급상당
― 계약라급
8,165원 * 1명 * 3시간 * 12일 * 12월 =
6,564원 * 1명 * 3시간 * 12일 * 12월 =
5,887원 * 1명 * 3시간 * 12일 * 12월 =
5,152원 * 1명 * 36시간 * 12월 =
0
20,862
20,862
12,941
3,528
2,836
2,544
2,226
- 58 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:인력운영비
― 계약마급
○ 현업부서(천문과학관)대상자 휴일근무수당
― 6급상당
― 8급상당
― 9급상당
4,182원 * 1명 * 36시간 * 12월 =
61,509원 * 1명 * 51일 =
49,448원 * 1명 * 51일 =
44,349원 * 1명 * 51일 =
1,807
7,921
3,137
2,522
2,262
기본경비
107,395
99,990
7,405
기본경비/홍보담당
40,225
39,700
525
201 일반운영비
30,325
30,400
△75
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 복사용지(A4)
― 복사용지(A3)
― 복사기토너
― 복사기드럼
― 팩스토너
― 프린터토너
― 복사기수리
― 프린터수리
15,400원 * 200박스 =
19,800원* 50박스 =
70,000원 * 15개 =
341,000원 * 5개 =
160,000원 * 10개 =
300,000원 * 20개 =
500,000원 * 3회 =
200,000원 * 5회 =
25,000
1,125
26,125
20,125
3,080
990
1,050
1,705
1,600
6,000
1,500
1,000
- 59 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:기본경비
― 스캐너수리
― 사무실 운영 물품
○ 급양비
― 홍보업무 추진 급양비
02 공공운영비
○ 일반전화 요금
400,000원 * 3회 =
200,000원 * 10회 =
5,000원 * 6명 * 200일 =
350,000원 * 12월 =
5,400
△1,200
1,200
2,000
6,000
6,000
4,200
4,200
202 여비
9,600
9,000
600
01 국내여비
○ 보도자료 수집 및 군정홍보 추진
20,000원 * 5명 * 8일 * 12월 =
9,000
600
9,600
9,600
405 자산취득비
300
300
0
01 자산및물품취득비
○ 공통자산 취득비
300,000 =
300
0
300
300
기본경비/관광개발
17,705
17,705
0
201 일반운영비
11,205
11,205
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 관광홍보 일반운영비
○ 급양비
3,000,000 =
11,205
0
11,205
3,000
3,000
8,205
- 60 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:기본경비
― 관광개발업무추진 급양비
8,205,000 =
8,205
202 여비
6,500
6,500
0
01 국내여비
○ 관광개발 업무 추진 여비
6,500,000 =
6,500
0
6,500
6,500
기본경비/문화예술
7,285
5,157
2,128
201 일반운영비
3,085
2,952
133
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 필기구 및 사무용 잡품
― 프린터 토너 구입
○ 급양비
― 문화예술 업무추진 급양비
02 공공운영비
○ 유통업무추진 우편발송 요금
―일반등기우편
― 일반우편
20,000원 * 30종 =
220,000원 * 3개 =
5,000원 * 5명 * 56일 =
1,750원 * 200매 =
250원 * 300매 =
2,952
0
△292
425
2,660
1,260
600
660
1,400
1,400
425
425
350
75
202 여비
4,200
2,205
1,995
01 국내여비
2,205
1,995
4,200
- 61 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:기본경비
○ 문화예술 업무추진 여비
20,000원 * 3명 * 70일 =
4,200
기본경비/체육청소년
10,800
10,428
372
201 일반운영비
6,000
6,000
0
01 사무관리비
○ 급양비
― 체육청소년 업무추진 급양비
6,000,000 =
6,000
0
6,000
6,000
6,000
202 여비
4,800
4,428
372
01 국내여비
○ 체육 및 청소년업무추진 여비
○ 체육시설관리 업무 추진 여비
20,000원 * 5명 * 3일 * 12월 =
20,000원 * 1명 * 5일 * 12월 =
4,428
372
4,800
3,600
1,200
기본경비/문예회관
15,102
10,160
4,942
201 일반운영비
11,102
6,160
4,942
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 신문구독료
― 복사용지(A4)
― 복사용지(A3)
― 복사기토너
12,000원 * 5종 * 12월 =
20,000원 * 40박스 =
31,800원 * 12박스 =
400,000원 * 2개 =
6,160
4,942
11,102
5,102
720
800
382
800
- 62 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:기본경비
― 복사기 드럼 카트리지
― 프린터 토너 카트리지
○ 급양비
― 문예회관 업무추진 급양비
450,000원 * 3개 =
350,000원 * 3개 =
5,000원 * 8명 * 150일 =
1,350
1,050
6,000
6,000
202 여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○ 문예회관운영 여비
20,000원 * 5명 * 5일 * 8회 =
4,000
0
4,000
4,000
기본경비/천문과학관
16,278
16,840
△562
201 일반운영비
11,778
12,200
△422
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 복사기토너
― 프린터 토너(흑백)
― 프린터 토너(칼라)
― 프린터 레이저토너(흑백)
― 프린터 칼라잉크
― 프린터 흑백레이저 토너
― 복사용지(A4)
450,000원 * 2개 =
310,000원 * 2개 =
396,000원 * 3색* 2회 =
118,000원 * 2개 =
40,000원 * 4색 * 2개 =
88,000원 * 2개 =
20,000원 * 20박스 =
12,200
△422
11,778
7,278
900
620
2,376
236
320
176
400
- 63 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:기본경비
― 복사용지(A3)
― 사무용품 구입
― 소모성 물품 및 소규모 수선
○ 급양비
― 천문과학관 운영 급양비
25,000원 * 10박스 =
100,000원 * 5회 =
300,000원 * 5회 =
5,000원 * 5명 * 15일 * 12월 =
250
500
1,500
4,500
4,500
202 여비
4,000
3,840
160
01 국내여비
○ 홍보업무 추진여비
20,000원 * 2명 * 100일 =
3,840
160
4,000
4,000
405 자산취득비
500
800
△300
01 자산및물품취득비
○ 물품구입
500,000원 * 1식 =
800
△300
500
500
재무활동(문화관광과)
60,000
40,000
20,000
내부거래지출
60,000
40,000
20,000
내부거래지출
60,000
40,000
20,000
702 기금전출금
60,000
40,000
20,000
01 기금전출금
○ 장흥군체육진흥기금 전출금
60,000,000원 * 1년 =
40,000
20,000
60,000
60,000
- 64 -