부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난안전 효율화
재난관리과
5,373,470
5,766,248
△392,778
[국 361,741]
[균 1,977,808]
[도 78,927]
[군 2,954,994]
재해 및 재난 예방
119,735
85,045
34,690
[국 4,970]
[도 9,892]
[군 104,873]
재난안전 효율화
119,735
85,045
34,690
[국 4,970]
[도 9,892]
[군 104,873]
재난 종합 상황실 운영
59,492
40,264
19,228
201 일반운영비
29,492
40,264
△10,772
01 사무관리비
○ 운영수당
― 재난종합상황실 일직비
30,000원 * 2명 * 10일 =
23,100
△11,342
11,758
11,280
600
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난안전 효율화
― 재난종합상황실 숙직비
○ 피복비
― 재난종합상황실 간이침낭 및 침구류구입
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
― 위성전화 사용료
― 재해음성통보시스템 전화사용료
― 재해문자시스템 전화 사용료
― 재해문자시스템 전기 사용료
― 일반전화사용료(57회선)
― 재해문자시스템 전용회선 사용료
― 상황실자동 강우량 측정기서버교체
― 재난상황실 서버 유지관리비
30,000원 * 2명 * 178일 =
478,000원 * 1회 =
198,000원 * 12월 =
121,000원 * 12월 =
25,000원 * 12월 =
58,060원 * 4대 *12월 =
150,000원 * 12월 =
193,250원 * 12월 =
3,000,000원 * 1대 =
3,700,000원 *1회 =
17,164
570
10,680
478
478
17,734
17,734
2,376
1,452
300
2,787
1,800
2,319
3,000
3,700
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
04 시설비
○ 강우량 시스템 정비
3,000,000원 * 10읍면 =
0
30,000
30,000
30,000
재난재해 안전관리 운영
14,380
15,010
△630
201 일반운영비
8,020
8,200
△180
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난안전 효율화
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 안전관리계획 책자 제작
― 재난표준 행동 메뉴얼 책자 제작
○ 운영수당
― 사전재해 영향성 검토 위원회 참석 수당
― 지역안전 대책위원회 참석수당
○ 피복비
― 재난재해 상황 우의(고급형 판초)
20,000원 * 100부 * 1회 =
10,000원 * 150부 * 1회 =
70,000원 * 8명 *3회 =
70,000원 * 6명 * 4회 =
58,000원*20조 =
8,200
△180
8,020
3,500
2,000
1,500
3,360
1,680
1,680
1,160
1,160
301 일반보상금
3,360
3,360
0
10 행사실비보상금
○ 재난재해 관련 민간인 교육비
○ 긴급구조 및 안전관리 훈련 민간인 급량비
○ 모니터운영요원 민간인 교육여비
12 기타보상금
○ 재해포스터 우수작표창
○ 재해포스터 공모 참가자 포상
40,000원 * 12명 * 2일 =
5,000원 * 260명 =
35,000원 * 10명 * 2일 =
50,000원 * 4명 =
10,000원 * 20명 =
2,960
400
0
0
2,960
960
1,300
700
400
200
200
302 이주및재해보상금
3,000
3,150
△150
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난안전 효율화
02 민간인재해보상금
○ 재해 복구 동원인력 급식보상
5,000원 * 100명 * 6일 =
3,150
△150
3,000
3,000
자율방재단 운영 지원
5,000
5,000
0
307 민간이전
5,000
5,000
0
04 민간행사보조
○ 민간자율방재단 운영 보조금
5,000,000원 * 1개소 =
5,000
0
5,000
5,000
재난안전 취약가구 안전점검 지원(국비)
7,940
6,848
1,092
[국 3,970]
[군 3,970]
101 인건비
2,660
0
2,660
[국 1,330]
[군 1,330]
10 기간제근로자등보수
○ 재난취약가구 안전점검 및 정비 인부임
20,000원 * 133일 * 1명 =
0
2,660
2,660
2,660
[국 1,330]
[군 1,330]
201 일반운영비
5,280
6,848
△1,568
[국 2,640]
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난안전 효율화
201 일반운영비
[군 2,640]
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 재난취약가구 안전점검 및 정비
39,699원 * 133가구 =
6,848
△1,568
5,280
5,280
5,280
[국 2,640]
[군 2,640]
재난대응 안전 한국 훈련(국비)
2,000
0
2,000
[국 1,000]
[군 1,000]
201 일반운영비
2,000
0
2,000
[국 1,000]
[군 1,000]
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 재난대응 안전한국훈련
2,000,000원 * 1회 =
0
2,000
2,000
2,000
2,000
[국 1,000]
[군 1,000]
재해 예경보시설 유지관리(도비)
8,000
4,000
4,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난안전 효율화
재해 예경보시설 유지관리(도비)
[도 4,000]
[군 4,000]
201 일반운영비
8,000
4,000
4,000
[도 4,000]
[군 4,000]
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
― 재해 예경보시설 유지관리
8,000,000원 * 1식 =
4,000
4,000
8,000
8,000
8,000
[도 4,000]
[군 4,000]
안전문화운동 지원(도비)
13,923
13,923
0
[도 1,392]
[군 12,531]
201 일반운영비
13,923
13,923
0
[도 1,392]
[군 12,531]
03 행사운영비
○ 안전문화운동 지원
13,923,000원 * 1식 =
13,923
0
13,923
13,923
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난안전 효율화
[도 1,392]
[군 12,531]
노후강우량기 교체(도비)
9,000
0
9,000
[도 4,500]
[군 4,500]
405 자산취득비
9,000
0
9,000
[도 4,500]
[군 4,500]
01 자산및물품취득비
○ 노후 강우량기 교체
9,000,000원 * 1개소 =
0
9,000
9,000
9,000
[도 4,500]
[군 4,500]
민방위 및 소방운영
227,924
258,258
△30,334
[국 771]
[도 6,035]
[군 221,118]
민생안정 조직 관리
227,924
258,258
△30,334
[국 771]
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난 예방
단위:재난안전 효율화
민생안정 조직 관리
[도 6,035]
[군 221,118]
민방위 운영
21,727
9,850
11,877
201 일반운영비
16,737
4,875
11,862
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 민방위훈련 사무용품 구입
○ 피복비
― 민방위복 구입
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
― 민방위경보단말기 관리 유지비
―민방위시설장비 소모품 구입
447,500원 * 6회 =
25,000원 * 30벌 =
4,890,000원 * 3개소 * 6/10 =
375,000원 * 12월 =
3,405
1,470
30
11,832
3,435
2,685
2,685
750
750
13,302
13,302
8,802
4,500
202 여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○ 민방위 업무추진여비
20,000원 * 2명 * 50일 =
2,000
0
2,000
2,000
301 일반보상금
2,990
2,975
15
10 행사실비보상금
2,825
15
2,840
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:민방위 및 소방운영
단위:민생안정 조직 관리
○ 민방위 실기강사 중앙 교육 여비
○ 지역 민방위대장 교육 급량비
○ 직장 민방위대장 기본교육 여비
○ 재난대비 시범훈련 참석자 급량비
12 기타보상금
○ 주민신고 유공자 시상품
35,000원 * 2명 * 5일 =
5,000원 * 70명 =
35,000원 * 22명 * 2일 =
5,000원 * 60명 * 2회 =
50,000원 * 3명 =
150
0
350
350
1,540
600
150
150
을지연습 운영
7,200
9,115
△1,915
201 일반운영비
5,200
5,115
85
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 을지연습 사무용품 구입
○ 급량비
― 을지연습 급량비
110,000원 * 10종 * 2회 =
5,000원 * 600명 =
5,115
85
5,200
2,200
2,200
3,000
3,000
301 일반보상금
1,750
1,750
0
10 행사실비보상금
○ 을지연습 유관기관 근무자 급량비
5,000원 * 70명 * 5일 =
1,750
0
1,750
1,750
303 포상금
250
2,250
△2,000
01 포상금
2,250
△2,000
250
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:민방위 및 소방운영
단위:민생안정 조직 관리
○ 을지연습 유공자 시상품
50,000원 * 5명 =
250
공익근무요원 관리
69,502
100,970
△31,468
301 일반보상금
69,502
100,970
△31,468
09 공익근무요원보상금
○ 공익근무요원 봉급
○ 공익근무요원 중식비
○ 공익근무요원 교통비
○ 공익근무요원 피복비
○ 공익근무요원 간담회
○ 공익근무요원 재해보상비
○ 공익근무요원 교육 여비
72,300원 * 20명 * 12월 =
100,000원 * 20명 * 12월 =
60,000원 * 20명 * 12월 =
190,000원 * 20명 =
5,000원 * 20명 * 8회 =
1,680,000원 * 5명 =
50,000원 * 3일 * 5회 =
100,970
△31,468
69,502
17,352
24,000
14,400
3,800
800
8,400
750
의용소방대 운영
82,160
83,191
△1,031
201 일반운영비
1,860
1,860
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 소방의 날 행사추진 홍보물 및 사무용품 구입
1,860,000원 * 1회 =
1,860
0
1,860
1,860
1,860
301 일반보상금
38,800
39,831
△1,031
03 의용소방대지원경비
29,031
△1,031
28,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:민방위 및 소방운영
단위:민생안정 조직 관리
○ 의용소방대 산불, 폭설(각종재해등)출동수당
10 행사실비보상금
○ 소방기술 경연대회 참석 여비(중앙)
○ 소방의날 행사 참석 급량비
○ 의용소방대원 교육여비
25,000원 * 560명 * 2회 =
40,000원 * 120명 =
10,000원 * 500명 =
40,000원 * 25명 =
10,800
0
28,000
10,800
4,800
5,000
1,000
307 민간이전
1,500
1,500
0
02 민간경상보조
○ 의용소방대 연합회
1,500,000원 * 1회 =
1,500
0
1,500
1,500
401 시설비및부대비
40,000
40,000
0
04 시설비
○의용소방대 차고(격락고 등) 유지보수비
4,000,000원 * 10개소 =
40,000
0
40,000
40,000
자율방범대 운영
30,360
30,048
312
301 일반보상금
30,360
30,048
312
04 자율방범대원운영비
○ 자율방범대 야식비 지원
230,000원 * 11개대 * 12월 =
30,048
312
30,360
30,360
중앙교육 입교자 여비(국비)
650
960
△310
[국 195]
[도 130]
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:민방위 및 소방운영
단위:민생안정 조직 관리
중앙교육 입교자 여비(국비)
[군 325]
301 일반보상금
650
960
△310
[국 195]
[도 130]
[군 325]
10 행사실비보상금
○ 중앙교육 입교자 여비
325,000원 * 2회 =
960
△310
650
650
[국 195]
[도 130]
[군 325]
민방위 통리대장 교육비(국비)
600
640
△40
[국 180]
[도 120]
[군 300]
301 일반보상금
600
640
△40
[국 180]
[도 120]
[군 300]
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:민방위 및 소방운영
단위:민생안정 조직 관리
10 행사실비보상금
○ 통리대장 교육비
10,000원 * 60명 =
640
△40
600
600
[국 180]
[도 120]
[군 300]
민방위의 날 행사경비(국비)
1,320
2,920
△1,600
[국 396]
[도 264]
[군 660]
201 일반운영비
1,320
2,920
△1,600
[국 396]
[도 264]
[군 660]
03 행사운영비
○ 민방위날 훈련경비
264,000원 * 5회 =
2,920
△1,600
1,320
1,320
[국 396]
[도 264]
[군 660]
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:민방위 및 소방운영
단위:민생안정 조직 관리
민방위 교육훈련 강사 수당(도비)
1,600
3,410
△1,810
[도 480]
[군 1,120]
201 일반운영비
1,600
0
1,600
[도 480]
[군 1,120]
01 사무관리비
○ 운영수당
― 민방위교육훈련
100,000원 * 16명 =
0
1,600
1,600
1,600
1,600
[도 480]
[군 1,120]
생활민방위 시범마을 육성(도비)
6,000
6,000
0
[도 3,000]
[군 3,000]
201 일반운영비
6,000
6,000
0
[도 3,000]
[군 3,000]
01 사무관리비
6,000
0
6,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:민방위 및 소방운영
단위:민생안정 조직 관리
○ 일반수용비
― 민방위 시범마을 육성
6,000,000원 * 1개소 =
6,000
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
방독면 보급(도비)
6,805
11,154
△4,349
[도 2,041]
[군 4,764]
405 자산취득비
6,805
11,154
△4,349
[도 2,041]
[군 4,764]
01 자산및물품취득비
○ 지역민방위대 방독면 구입
○ 시효경과품 교체(정화통,탐지지,제독제,해독제)
19,000원 * 300개 =
17,000원 * 65개 =
11,154
△4,349
6,805
5,700
[도 1,710]
[군 3,990]
1,105
[도 331]
[군 774]
하천정비
4,475,848
4,913,769
△437,921
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:민방위 및 소방운영
단위:민생안정 조직 관리
하천정비
[균 1,977,808]
[도 63,000]
[군 2,435,040]
소하천 정비
1,438,848
1,646,269
△207,421
[균 406,408]
[군 1,032,440]
소하천 유지보수
30,000
100,459
△70,459
401 시설비및부대비
30,000
100,459
△70,459
04 시설비
○ 소하천 유지보수비
30,000,000원 * 1년 =
100,459
△70,459
30,000
30,000
장동 삼정 소하천 정비
100,000
100,000
0
401 시설비및부대비
100,000
100,000
0
04 시설비
○ 삼정소하천 정비사업
06 시설부대비
○ 삼정소하천 정비사업 감정평가 및 지적측량 수수료
475,000원 * 200m =
5,000,000원 * 1식 =
100,000
0
△5,000
5,000
95,000
95,000
5,000
5,000
대덕 도청삼거리 소하천 정비
100,000
77,400
22,600
401 시설비및부대비
100,000
77,400
22,600
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:소하천 정비
04 시설비
○ 도청삼거리 소하천 정비사업
06 시설부대비
○ 도청삼거리 소하천 정비사업 감정평가 및 지적측량 수수료
500,000원 * 190m =
5,000,000원 * 1식 =
77,400
0
17,600
5,000
95,000
95,000
5,000
5,000
소하천 정비사업(균특)
1,208,848
1,068,410
140,438
[균 406,408]
[군 802,440]
401 시설비및부대비
1,208,848
1,068,410
140,438
[균 406,408]
[군 802,440]
02 실시설계비
○ 소하천정비사업 실시설계비
03 토지매입비
○ 소하천정비사업 토지매입비
1,208,848,000원 * 2.75/100 =
100,000,000원 * 1식 =
0
0
33,244
100,000
33,244
33,244
[균 11,176]
[군 22,068]
100,000
100,000
[균 33,619]
[군 66,381]
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:소하천 정비
04 시설비
○ 소하천정비사업(5개소)
06 시설부대비
○ 소하천정비사업 부대비
1,071,252,000원 * 1식 =
1,208,848,000원 * 0.36/100 =
1,061,680
6,730
9,572
△2,378
1,071,252
1,071,252
[균 360,150]
[군 711,102]
4,352
4,352
[균 1,463]
[군 2,889]
재해예방
2,229,000
2,473,000
△244,000
[균 1,155,000]
[군 1,074,000]
대덕천 정비
100,000
0
100,000
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
04 시설비
○ 대덕천 정비사업
○ 대덕천 정비사업 감정평가 및 지적측량 수수료
475,000원 * 200m =
5,000,000원 * 1식 =
0
100,000
100,000
95,000
5,000
재해 응급 복구
49,000
50,000
△1,000
401 시설비및부대비
49,000
50,000
△1,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:재해예방
04 시설비
○ 재해응급 복구
06 시설부대비
○ 재해응급 복구
1,000,000원 * 48개소 =
2,000,000원 * 1식 * 50/100 =
50,000
0
△2,000
1,000
48,000
48,000
1,000
1,000
재해위험지구 정비
49,000
0
49,000
401 시설비및부대비
49,000
0
49,000
04 시설비
○ 재해위험지구 정비사업
06 시설부대비
○ 재해위험지구 정비사업
24,000,000원 * 2개소 =
2,000,000원 * 1식 * 50/100 =
0
0
48,000
1,000
48,000
48,000
1,000
1,000
퇴적토 준설
49,000
50,000
△1,000
401 시설비및부대비
49,000
50,000
△1,000
04 시설비
○ 퇴적토 준설사업
06 시설부대비
○ 퇴적토 준설사업
24,000,000원 * 2개소 =
2,000,000원 * 1식 * 50/100 =
50,000
0
△2,000
1,000
48,000
48,000
1,000
1,000
침수 흔적도
27,000
0
27,000
401 시설비및부대비
27,000
0
27,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:재해예방
04 시설비
○ 침수 흔적도 작성
600,000원 * 45개소 =
0
27,000
27,000
27,000
국가하천(탐진강) 유지 관리
30,000
0
30,000
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
04 시설비
○ 탐진강 둔치 및 제방 풀베기
○ 탐진강 꽃동산 조성
2,500,000원 * 4회 =
20,000,000원 * 1년 =
0
30,000
30,000
10,000
20,000
재해위험지구(홍거천)정비(균특)
1,400,000
2,173,000
△773,000
[균 840,000]
[군 560,000]
401 시설비및부대비
1,400,000
2,173,000
△773,000
[균 840,000]
[군 560,000]
03 토지매입비
○ 재해위험지구(홍거천)정비사업 토지매입비
04 시설비
200,000,000원 * 1식 =
0
2,165,177
200,000
△970,217
200,000
200,000
[균 120,000]
[군 80,000]
1,194,960
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:재해예방
○ 재해위험지구(홍거천)정비사업
06 시설부대비
○ 재해위험지구(홍거천)정비사업 부대비
1,194,960,000원 * 1식 =
1,400,000,000원 * 0.36/100 =
7,823
△2,783
1,194,960
[균 716,976]
[군 477,984]
5,040
5,040
[균 3,024]
[군 2,016]
재해위험지구(삼산천)정비(균특)
525,000
200,000
325,000
[균 315,000]
[군 210,000]
401 시설비및부대비
525,000
200,000
325,000
[균 315,000]
[군 210,000]
04 시설비
○ 재해위험지구(삼산천)정비사업
06 시설부대비
521,692,000원 * 1식 =
198,560
1,440
323,132
1,868
521,692
521,692
[균 313,015]
[군 208,677]
3,308
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:재해예방
○ 재해위험지구(삼산천)정비사업 부대비
525,000,000원 * 0.63/100 =
3,308
[균 1,985]
[군 1,323]
하도준설사업
694,000
694,000
0
[균 416,400]
[군 277,600]
하도준설사업(균특)
694,000
694,000
0
[균 416,400]
[군 277,600]
401 시설비및부대비
694,000
694,000
0
[균 416,400]
[군 277,600]
02 실시설계비
○ 하도준설 정비사업 실시설계비
03 토지매입비
○ 하도준설사업 토지매입비
694,000,000원 * 2.99/100 =
100,000,000원 * 1식 =
0
0
20,751
100,000
20,751
20,751
[균 12,451]
[군 8,300]
100,000
100,000
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:하도준설사업
04 시설비
○ 하도준설사업(2개소)
06 시설부대비
○ 하도준설사업 부대비
568,876,000원 * 1식 =
694,000,000원 * 0.63/100 =
689,281
4,719
△120,405
△346
[균 60,000]
[군 40,000]
568,876
568,876
[균 341,326]
[군 227,550]
4,373
4,373
[균 2,623]
[군 1,750]
노후배수시설 정비
114,000
100,500
13,500
[도 63,000]
[군 51,000]
노후배수시설 정비사업(도비)
89,000
75,000
14,000
[도 44,500]
[군 44,500]
401 시설비및부대비
89,000
75,000
14,000
[도 44,500]
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:하도준설사업
401 시설비및부대비
[군 44,500]
03 토지매입비
○ 노후배수시설 정비사업 토지매입
04 시설비
○ 노후배수시설 정비사업
06 시설부대비
○ 노후배수시설 정비사업 부대비
15,000,000원 * 1식 =
73,199,000원 * 1식 =
89,000,000원 * 0.9/100 =
0
74,258
742
15,000
△1,059
59
15,000
15,000
[도 7,500]
[군 7,500]
73,199
73,199
[도 36,600]
[군 36,599]
801
801
[도 400]
[군 401]
하천기성제 정비(도비)
13,000
13,500
△500
[도 6,500]
[군 6,500]
401 시설비및부대비
13,000
13,500
△500
[도 6,500]
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:노후배수시설 정비
401 시설비및부대비
[군 6,500]
04 시설비
○ 하천기성제 정비사업
13,000,000원 * 1식 =
13,500
△500
13,000
13,000
[도 6,500]
[군 6,500]
08 퇴적토등 하천정비(도비)
12,000
12,000
0
[도 12,000]
401 시설비및부대비
12,000
12,000
0
[도 12,000]
04 시설비
○ '08퇴적토 등 하천정비사업
12,000,000원 * 1식 =
12,000
0
12,000
12,000
[도 12,000]
장흥댐 주변지역 정비
425,462
381,891
43,571
[국 356,000]
[군 69,462]
장흥댐 주변지역 지원
425,462
381,891
43,571
[국 356,000]
[군 69,462]
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:하천정비
단위:노후배수시설 정비
탐진강 자연형하천 정화사업 시설물 운영
48,666
22,091
26,575
101 인건비
3,600
0
3,600
10 기간제근로자등보수
○ 탐진강 생태습지원 잡초제거
30,000원 * 30 *4회 =
0
3,600
3,600
3,600
201 일반운영비
45,066
22,091
22,975
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 탐진강 중앙분수대 전기요금
― 탐진강(장흥읍) 고무보 전기요금
― 탐진강(부산면) 고무보 전기요금
― 탐진강 생태습지원 조명 및 분수 전기요금
○ 시설장비 유지비
―탐진강 중앙분수대 기계실 보수 및 집수정 청소
― 탐진강 고무보(2) 유지 보수
― 탐진강 생태습지원 분수 및 조명 유지 보수
― 탐진강 둔치 및 생태습지원 떼 모래살포
1,320,300원 * 12월 =
200,000원 * 10월 =
103,250원 * 12월 =
1,540,250원 * 12월 =
2,000,000원 * 1회 =
500,000원 * 1회 =
500,000원 * 2회 =
2,000,000원 * 2회 =
22,091
22,975
45,066
37,566
15,844
2,000
1,239
18,483
7,500
2,000
500
1,000
4,000
댐주변 시설물 운영
12,124
10,220
1,904
101 인건비
3,000
0
3,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 주변지역 지원
10 기간제근로자등보수
○ 생태섬(대리)잡초제거
○ 수석전시관 및 전망대 진입로 잡초제거
30,000원 * 20명 * 4회 =
30,000원 * 10명 * 2회 =
0
3,000
3,000
2,400
600
201 일반운영비
7,540
5,220
2,320
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 조양마을 하수도 전기요금
― 대천마을 하수도 전기요금
― 수석전시관 전기요금
― 수변지구 가로등 및 화장실 전기요금
○ 시설장비 유지비
― 수변지구, 생태섬 정화조 슬러지 수거 및 청소
75,000원 * 12월 =
120,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
300,000원* 12월 =
200,000원 * 2개소 =
5,220
2,320
7,540
7,140
900
1,440
1,200
3,600
400
400
307 민간이전
1,584
0
1,584
05 민간위탁금
○ 수석전시관 무인경비 시스템 용역
132,000원 * 12월 =
0
1,584
1,584
1,584
장흥댐사랑 광역협의회 및 세계 물의 날 행사
6,672
4,960
1,712
201 일반운영비
4,672
4,960
△288
01 사무관리비
4,960
△1,560
3,400
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 주변지역 지원
○ 급량비
― 장흥댐사랑 광역 협의회 급량비
― 상수원보호구역 단속 급량비
03 행사운영비
○ 세계 물의 날 행사 플래카드
○ 세계 물의 날 행사 방송장비 임차
○ 장흥댐사랑 광역 협의회 행사 플래카드
5,000원 * 70명 * 2회 =
5,000원 * 3명 * 180일 =
88,000원 * 4개소 * 1회 =
200,000원 * 1회 =
80,000원 * 3개소 * 3회 =
0
1,272
3,400
700
2,700
1,272
352
200
720
301 일반보상금
2,000
0
2,000
10 행사실비보상금
○ 세계 물의 날 행사 급량비
○ 장흥댐 사랑 광역 협의회 체육대회 급량비
5,000원 * 200명 * 1회 =
5,000원 * 200명 * 1회 =
0
2,000
2,000
1,000
1,000
댐주변지역 주민지원사업 추진
2,000
2,000
0
201 일반운영비
2,000
2,000
0
01 사무관리비
○ 운영수당
― 주민지원사업 강사료 및 주민교육비
1,000,000원 * 2회 =
2,000
0
2,000
2,000
2,000
댐주변지역 지원(국비)
356,000
342,620
13,380
[국 356,000]
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:장흥댐 주변지역 정비
단위:장흥댐 주변지역 지원
401 시설비및부대비
356,000
205,671
150,329
[국 356,000]
04 시설비
○ 댐주변 지원사업
06 시설부대비
○ 댐주변 지원사업 부대비
353,436,000원 * 1식 =
356,000,000원 * 0.72/100 =
204,191
1,480
149,245
1,084
353,436
353,436
[국 353,436]
2,564
2,564
[국 2,564]
행정운영경비(재난관리과)
41,577
40,774
803
기본경비
38,577
37,774
803
기본경비 재난민방위 운영
20,639
19,836
803
201 일반운영비
14,739
14,536
203
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 사무용품 구입
― 복사용지 구입
― 프린터 토너 구입
― 프린터 드럼 구입
300,000원 * 3회 =
16,500원 * 100박스 =
375,000원 * 3대 * 2회 =
350,000원 * 3대 * 2회 =
12,692
127
12,819
10,299
900
1,650
2,250
2,100
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:행정운영경비(재난관리과)
단위:기본경비
― 복사기 드럼 구입
― 팩시밀리 토너 구입
― 복사기, 프린터 소모품 구입
― 신문 구독료
― 재난업무추진 각종 자료보관 사진 인화대
― 재난업무추진 현수막 제작
○ 급량비
― 재난민방위업무 추진 급량비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 사무실 일반전화 사용료
300,000원 * 2회 =
150,000원 * 2회 =
300,000원 * 2회 =
8,000원 * 10부 * 12월 =
337,500원 * 2회 =
88,000원 * 3회 =
5,000원 * 6명 * 7일 * 12월 =
160,000원 * 12월 =
1,844
76
600
300
600
960
675
264
2,520
2,520
1,920
1,920
1,920
202 여비
5,600
5,000
600
01 국내여비
○ 재난민방위 업무 추진 여비
○ 국가재난 및 자연재난 연찬회 등
20,000원 * 10명 * 12월 =
50,000원 * 4명 * 16회 =
5,000
600
5,600
2,400
3,200
405 자산취득비
300
300
0
01 자산및물품취득비
○ 의자 및 책상구입
100,000원 * 3회 =
300
0
300
300
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:행정운영경비(재난관리과)
단위:기본경비
기본경비 복구지원 운영
10,047
10,047
0
201 일반운영비
6,047
6,047
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 용지 구입
― 토너 구입
― 칼라잉크 구입
○ 급량비
16,500원 * 10박스 =
350,000원 * 5개 =
44,000원 * 3개 =
20,000원 * 4명 * 50일 =
6,047
0
6,047
2,047
165
1,750
132
4,000
202 여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○ 여비
20,000원 * 2명 * 100회 =
4,000
0
4,000
4,000
기본경비 수계관리 운영
7,891
7,891
0
201 일반운영비
2,891
2,891
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 토너 구입
― 칼라잉크 구입
― 사진 인화료
350,000원 * 6개 =
44,000원 * 12개 =
1,500원 * 175장 =
2,891
0
2,891
2,891
2,100
528
263
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:행정운영경비(재난관리과)
단위:기본경비
202 여비
5,000
5,000
0
01 국내여비
○ 주민지원사업 추진여비
20,000원 * 5명 * 50일 =
5,000
0
5,000
5,000
인력운영비
3,000
3,000
0
부서운영 인력운영비
3,000
3,000
0
203 업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
○ 재난관리과 부서운영 업무추진비(15인이하)
250,000원 * 12월 =
3,000
0
3,000
3,000
재무활동(재난관리과)
82,924
86,511
△3,587
내부거래지출
82,924
86,511
△3,587
재난관리기금 전출금
70,243
64,828
5,415
702 기금전출금
70,243
64,828
5,415
01 기금전출금
○ 2008 재난관리기금 전출금
7,024,215,000원 * 1/100 =
64,828
5,415
70,243
70,243
수질개선특별회계 전출금
12,681
21,683
△9,002
701 기타회계전출금
12,681
21,683
△9,002
01 기타회계전출금
○ 댐상류지역 하수처리장 유지관리비 군비부담
63,404,000원 * 20/100 =
21,683
△9,002
12,681
12,681
- 32 -